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加強監察審計 落實管理職責
發表日期:2019年12月30日 出處:審計部 作者:余春霞(文/圖) 編輯:王興坤 有168位讀者讀過此文 【字體:

為進一步加強集團內部管理和審計監督職能,集團于2019年3月成立了監察審計部,成立以來,審計部積極履行監察審計職能,開展各項監察審計工作,較好地落實了管理職責。

充分發揮稽核、監督職能,加大審計監督力度。今年3月至12月,監察審計部分別對甜城魚府、公交駕校等8家單位開展了內部審計工作,通過核對賬目、清查票據、規范流程,為集團挽回經濟損失6629.5元。

認真履行紀檢監察職能,加大檢查監督力度。與綜合辦、安全技術部等部門協同上線路到場站及辦公室檢查各單位安全優質服務工作,對違反集團規章制度的人員進行了嚴肅查處。完成了對機關、下屬單位日清日志工作紀檢、考勤缺勤紀檢、現金盤點、合同簽訂審核、物資盤存物資采購清點、督查廢舊物資廢舊車輛處置及設施設備標準化管理督促等工作。

建立建全各項規章制度,提高審計工作效率。嚴格貫徹執行國家審計法律法規,規范審計行為,做到審計工作有章可循,有據可依,對集團2012年制定的《內部審計規定》進行了完善。

明年的工作中,監察審計部將圍繞以下幾方面開展工作:加大紀檢監察力度,建立紀檢監察考核機制;加強資金風險監控力度;加強內部制度宣貫,突出紀檢監察審計工作的重要性;加強合同管理工作,規避合同風險,履行風險控制智能;做好集團黨費賬務處理工作。

 

 

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